长沙市发展和改革委员会2016年度部门决算公开说明

2017-09-22来源: 市发改委
打印

目录

 

第一部分   长沙市发改委单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分   长沙市发改委2016年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   长沙市发改委2016年度部门决算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 长沙市发改委单位概况

一、主要职能

(一)拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划;提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议,协调解决经济运行中的重大问题,调节国民经济运行。

(三)汇总社会资金总体运行情况,参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果;会同有关部门完善宏观调控协调机制,统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。

(四)指导推进和综合协调全市经济体制改革,研究全市经济体制改革和对外开放重大问题;组织拟定综合性经济体制改革方案,会同有关部门做好专项改革之间的协调衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作。

(五)拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;统筹安排市级财政性建设资金和投资项目,编制下达政府投资年度计划和全市重大项目投资计划;研究提出市重点工程项目计划;研究提出全市利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标与政策;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向;牵头组织编制特重大自然灾害的灾后恢复重建规划,协调有关重大问题。

(六)负责全市重大项目的调度和考核,组织开展重大项目稽察;规划全市重大建设项目和生产力布局,按规定权限审批、核准、审核、备案市域范围内固定资产投资项目和跨地区、跨行业、跨领域以及涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目;负责对政府出资的楼堂馆所项目和其他公益性项目(市政、交通、水利项目除外)设计概算的审批;负责市本级政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理;指导工程咨询业发展。

(七)组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和重大改革;负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;负责制定战略性新兴产业发展规划,研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施;会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策,对高新技术产业发展进行宏观指导,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施;组织编制主体功能区规划、区域规划并协调实施;拟订全市以工代赈、巩固退耕还林建设成果规划和计划并组织实施;参与研究拟订全市城镇化发展战略和重大政策措施;制定开发区(园区)发展规划和政策;统筹协调推进区域经济合作。

(九)承担重要商品总量平衡和宏观调控,编制重要农产品、工业品和原材料进口总量平衡计划并监督执行,根据经济运行情况对计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划,负责组织收储、动用、轮换和管理,会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备;参与重要的工农业产品储备制度的制定;拟定现代物流业发展战略规划,协调物流业发展重大布局。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟定社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革;研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中重大问题及政策。

(十一)研究分析经济社会与资源,环境协调发展的重大问题,研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施;负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策并协调实施,负责节能监管工作;参与编制环境保护和生态文明建设规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,会同有关部门提出建立健全生态补偿机制的政策措施;综合协调节能环保产业和清洁生产促进工作;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度;指导和推进全市煤电油气等能源行业管理与执法监督工作;组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策并协调实施。

(十二)编制和执行全市价格改革规划,拟订并组织实施价格政策;监测、分析市场价格形势,负责价格预警,组织实施价格总水平调控;管理国家.省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作;对居民供电、供排水、供气等公用事业单位提供的具有行业或技术垄断且主管业务相关的服务收费实行指导价管理;按照权限分工,拟订通过价格和收费等筹措能源、交通、公用事业等建设资金的政策办法,并会同有关部门对筹措资金进行监管;组织实施价格调节基本政策,依法依权限对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施,负责价格公共服务工作;指导并组织实施价格成本调查、监督检查和反垄断工作;对全市价格鉴定、认定工作进行指导、监管。

(十三)研究拟订社会信用体系有关政策、制度,制定推进社会信用体系建设的规划和政策措施,负责组织推进社会信用信息平台建设,促进社会信用信息资源整合运用和共享,协调社会信用体系建设中的重大问题。

(十四)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调有关重大问题。组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划并负责组织实施。

(十五)牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台,协调推进全市公共资源交易平台建设,指导和监督全市公共资源交易工作。

(十六)承办市委.市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编制范围的单位包括:长沙市发展和改革委员(本级)(含财务未独立的长沙市宏观经济研究所、长沙市重点工程项目办公室、长沙市价格监督检查局、长沙市工农产品成本调查队)和长沙市价格认证中心。

第二部分  长沙市发改委2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分   长沙市发改委2016年度部门决算情况说明

1、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年收入总计11076.21万元,本年支出总计11076.21万元。

2015年收入总计6815.04万元,支出总计6815.04万元。

2016年收、支总计决算数比2015年上升4261.17万元,增长率为62.5%。

2、2016年度收入决算情况说明

2016年收入合计11076.21万元,全部为财政拨款收入。其中一般公共服务支出4409万元,占总收入的39.8%,国防支出0.34万元,占总收入的0.003%,科学技术支出900万元,占总收入的8.1%,社会保障和就业支出0.7万元,占总收入的0.006%,医疗卫生与计划生育支出10万元,占总收入的0.09%,节能环保支出3332万元,占总收入的30%,城乡社区支出1238.77万元,占总收入的11.2%,商业服务业等支出948万元,占总收入的8.6%,其他支出237.39万元,占总收入的2.1%。

3、2016年度支出决算情况说明

2016年支出合计11076.21万元。其中一般公共服务支出4409万元,占总支出的39.8%,国防支出0.34万元,占总支出的0.003%,科学技术支出900万元,占总支出的8.1%,社会保障和就业支出0.7万元,占总支出的0.006%,医疗卫生与计划生育支出10万元,占总支出的0.09%,节能环保支出3332万元,占总支出的30%,城乡社区支出1238.77万元,占总支出的11.2%,商业服务业等支出948万元,占总支出的8.6%,其他支出237.39万元,占总支出的2.1%。

4、单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计11076.21万元,财政拨款支出总计11076.21万元。

2015年财政拨款收入总计6814.36万元,财政拨款支出总计6814.36万元。

2016年财政拨款收、支总计决算数比2015年上升4261.85万元,增长率为62.5%。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出数10838.82万元,2015年一般公共预算财政拨款支出数5382.16万元,2016年比2015年上升5456.66万元,增长101.38%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出数10838.82万元,其中基本支出3324.91万元,占整体支出的30.7%,项目支出7513.91万元,占整体支出的69.3%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出数10838.82万元,年初预算数为4832.06万元,超预算6006.76万元,主要原因是本级追加和上级安排的项目支出。其中追加安排国防支出0.34万元,科学技术支出900万元,社会保障和就业支出0.7万元,医疗卫生与计划生育支出10万元,节能环保支出3332万元,城乡社区支出1238.77万元,商业服务业等支出948万元,核减一般公共服务支出423.05万元。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3324.91万元,其中:人员经费2937.86元,占基本支出88.4%,公用经费387.05万元,占基本支出11.6 %。

7、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计206.91万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出165.32万元,公务接待费支出29.9万元,因公出国(境)费支出11.69万元。本年支出比预算减少129.09万元,降低38.4%,主要是我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求,公务用车购置及运行维护费比预算减少40.68万元,公务接待费比预算减少88.1万元(在编制预算时对公务接待费预算数编制过高),因公出国(境)费比预算数减少0.31万元。

2015年“三公”经费支出合计198.15万元,其中,公务用车购置0,公务用车运行维护费支出169.21万元,公务接待费支出28.93万元,因公出国(境)费支出0万元。

2016年“三公”经费比2015年“三公”经费略有上升,上升8.76万元,上升幅度4.4%,主要原因是新增机构、新增工作任务和物价上涨等原因,其中公务接待费支出上升0.97万元,上升幅度3.4%,因公出国(境)费支出增加11.69万元。公务用车购置及运行维护费下降3.89万元,下降幅度2.3%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年“三公”经费支出合计206.91万元,其中,公务用车购置费0万元,公务车运行维护费支出165.32万元,公务接待费支出29.9万元,因公出国(境)费支出11.69元。因公出国(境)团组数及人数为5;公务用车购置数为0,保有量为12辆;国内公务接待的批次90次,人数920人。

8、2016年政府性基金预算收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款收入237.39万元,支出237.39万元。

9、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出3324.91 万元,其中:人员经费2937.86万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费387.05万元,主要为办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等,保证了机关的正常运转。2016年机关运行经费比2015年下降了75.51万元,下降比例2.2%,主要原因是我委进一步完善了内部管理控制制度,严格审核各项费用开支,积极推进厉行节约,压缩费用开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额447.64万元,其中:政府采购货物支出178.94万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出268.7万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车12辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,我委按照预算绩效评价的要求,积极做好了本部门整体预算的绩效管理工作,对部门整体支出绩效开展了自评,并在我委门户网站公开了绩效评价报告。

第四部分    名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

长沙市发展和改革委员会

2017年9月22日

 


相关文档:
扫一扫在手机打开当前页