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中共长沙市委宣传部(含社科联、讲师团)2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:中共长沙市委宣传部

 

第一部分  中共长沙市委宣传部概况

1、主要职能

市委宣传部是市委主管宣传思想文化方面工作的综合职能部门。

主要职责是制订全市宣传思想工作的规划,并具体组织贯彻实施;指导和协调市直宣传文化系统各单位和全市各级党委宣传部门的工作。

负责全市的形势教育工作,协同组织、纪检部门抓好党员教育工作;归口管理市委讲师团、市社会科学界联合会。

负责引导社会舆论,指导、协调全市新闻单位的工作;领导长沙晚报报业集团和市广播电视台;联系新华社湖南分社、《经济日报》、《光明日报》长沙记者站,《湖南日报》长沙分社,指导市新闻工作协协会、新闻学会、书报刊协会。

负责从宏观上指导、协调全市文化艺术,特别是精神产品的生产;对市文广新局在政治方向和方针政策方面实施的领导;代管市文联及其所属协会。

负责规划、部署全市思想政治工作、典型宣传和社会宣传工作;会同有关部门研究和改进思想政治教育工作;负责市委思想政治工作联席会的日常工作,掌握基层舆情动态,指导和督查基层开展思想政治工作,组织对基层思想政治工作的考核;指导长沙市思想政治工作研究会等相关社团的工作。

规划部署全市群众性社会主义精神文明建设活动,负责全市文明创建工作的指导、协调、督查、考核工作;代管市精神文明建设指导委员会办公室。

负责制定全市文化产业发展规划和文化产业发展政策的落实、文化产业发展的宏观调控;负责与相关政府职能部门、省属文化产业单位和国内外对应机构的联系协调;组织重大文化产业项目的论证;管理全市文化产业发展引导资金。

指导全市对外宣传工作;负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对外宣传工作;归口管理全市互联网上的新闻宣传工作;指导协调全市对外文化交流工作。

受市委委托,协同市委组织抓好宣传文化系统领导班子建设;选配与管理市直新闻、文化、出版和社会科学研究部门重要岗位、重要宣传舆论阵地的负责干部;对县(市)、区党委宣传部长的任免提出意见;制定宣传文化系统干部的培训规划,并组织实施;配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作;主管全市新闻系列和思想政治工作系列的职称评定工作。

承办市委交办的其他事项。

市社科联(院)主要职能职责:一是决策智库的职责。开展调查研究,服务市委、市政府,为科学决策提供智力支持。二是社科普及的职责。开展社科知识宣传普及,服务社会大众,为提高公民素质搭建平台。三是指导管理的职责。履行指导管理所辖社科学术团体的职责,确保发展方向正确。四是整合资源的职责。组织协调全市各方社科研究力量,在市委、市政府与社科工作者之间发挥桥梁纽带作用。五是社科双评及人才培养的职责。组织全市社会科学优秀成果和优秀人才的评选活动,激励社会科学工作者的积极性和创造性。

市委讲师团主要职能职责:一是承担市委中心组理论学习的服务工作,并为全市各级党委(党组)中心组编发资料,提供有关服务。二是为在职干部理论学习提供理论辅导。三是根据中央和省市委制定的干部理论教育规划和工作部署,结合长沙实际,制定在职干部理论的教育计划,编写理论学习辅导资料,参与组织实施全市在职干部,特别是各级党委(党组)中心组理论学习的指导、检查、考试和考核等工作。四是采取多种形式培训理论骨干(中心组学习秘书)。五是适应形势发展和干部、群众的思想实际,结合教学开展理论研究和理论宣传工作,承担市委、市政府有关课题的调查研究,为市委、市政府提供理论论证和可行性方案。六是承办市委、市委宣传部交办的其他工作。

2、部门决算单位构成。市委宣传部是财政全额拨款党的机关,机关内设办公室、理教处、新闻处、文艺处、文改处、宣传处、经宣处、外宣处、新闻发布处、研究室、干部处、机关党委、创建综合处、未成年人工作处、学雷锋志愿服务处、督查督办室、网络文明工作处、新闻中心、网宣办、文创办等20个处室。纳入2016年部门决算编制范围包括:中共长沙市委宣传部本级部机关共有干部职工83人,其中:在职人员63人,离退休人员20人。市社科联共有12人,其中:在职10人,退休2人。市委讲师团共有20人,其中:在职12人,退休8人。

第二部分  市委宣传部2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  市委宣传部2016年度部门决算情况说明

1、关于市委宣传部2016年度收入支出决算总体情况说明:2016年部门决算包括部机关本级决算和所属二级预算单位在内的汇总情况。2016年度本年收入20998.71万元,比上年度决算数15691.78万元,增加5306.9万元,增长33.82%;本年支出20982.31万元,比上年15736.40万元,增加5245.91万元,增长33.34%。年末结转和结余114.9万元,比上年92.00万元,增加22.90万元,增长24.89%

2、关于市委宣传部2016年度收入决算情况说明

2016年度收入20998.71万元。其中:人力资源事务 9.8万元,占总收入的0.046%,档案事务10.02万元,占总收入的0.047%,宣传事务5927.89万元,占总收入的28.23%,统战事务0.47万元,占总收入的0.002%,其他共产党事务219.95万元,占总收入的1.047%,社会科学656.72万元,占总收入的3.13%,文化体育与传媒14158.86万元,占总收入的67.43%,主要是中央、省、市文化产业引导资金和市级文化事业建设费。环境保护管理15万元,占总收入的0.071%。

3、关于市委宣传部2016年度支出决算情况说明

2016年度支出20982.31万元,其中:人力资源事务9.8万元,占总支出的0,046%;档案事务10.02万元,占总支出的0.047%;宣传事务5930.48万元,占总支出的28.26%;统战事务7.47万元,占总支出的0.035%;其他共产党事务219.95万元,占总支出的1.048%;社会科学656.72万元,占总支出的3.13%;文化体育与传媒14132.87万元,占总支出的67.36%;环境保护管理15万元,占总支出的0.071%。

4、关于市委宣传部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市委宣传部2016年度财政拨款收入总计20998.71万元,比上年决算数15691.78万元,增加5306.93万元,增长33.82%;   拨款支出总计20982.31万元,比上年决算数15736.40万元,增加5245.91万元,增长33.34%。

5、关于市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

2016年度财政拨款支出20982.31万元,比上年决算数15736.40万元,增加5245.91万元,增长33.34%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款本年支出决算数20982.31万元,其中:人力资源事务9.8万元,占总支出的0,046%;档案事务10.02万元,占总支出的0.047%;宣传事务5930.48万元,占总支出的28.26%;统战事务7.47万元,占总支出的0.035%;其他共产党事务219.95万元,占总支出的1.048%;社会科学656.72万元,占总支出的3.13%;文化体育与传媒14132.87万元,占总支出的67.36%;环境保护管理15万元,占总支出的0.071%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算20982.31万元,比年初预算4722.11万元,增加16260.20万元,主要是中央拨文化产业引导资金1850万元,省拨文化产业引导资金3080万元,省拨文化事业建设费512万元,市级文化产业引导资金7318.20万元,市级文化事业建设费3500万元,不纳入部门经费预算,属于公共项目资金支出,由市国库集中支付局集中支付,进入决算。

6、关于市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1824.53万元,其中:工资福利支出1050.66万元,占基本支出的57.58%,对个人和家庭的补助296.76万元,占基本支出的16.27%,公用经费477.12万元,占基本支出的26.15%。

7、关于市委宣传部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年“三公”经费预算数为208.5万元,其中:公务接待费63.5万元(部机关60万元,社科联2万元,讲师团1.5万元),公务用车购置及运行费136万元,(部机关118万元,社科联13万元,讲师团5万元),因公出国(境)费9万元(部机关9万元,讲师团、社科联均为0)。2016年“三公”经费决算数为136.81万元,其中:公务接待费决算数40.32万元(部机关36.82万元,讲师团1.5万元,社科联2万元),比年初预算63.5万元,减少23.18万元,下降36.5%,接待批次129次,接待人数1023人,公务用车购置及运行费决算数88.5万元(部机关70.57万元,讲师团5万元,社科联12.93万元)比年初预算136万元,减少47.5万元,下降34.9%。公务车购置费为0万元。汽车拥有量车改前(含讲师团、社科联)为22台,车改后为9台。

因公出国(境)决算数7.99万元(部机关4.03万元,讲师团3.96万元),比年初预算数减少1.01万元,下降11.2%,出国批次2次,出国人员2人。

8、其他重要事项

(一)2016年度部机关运行经费决算情况

1)会议费

2016年度会议费决算为19.70万元,比上年决算支出4.76万元,增加14.94万元。主要是会议场租费增加,因为按市财政局要求会议场租不作租赁费(上年度会议场租作租赁费),只能作会议费列支。

2)培训费决算数为39.7万元,比上年决算支出3.46万元,增加36.24万元,主要是年度培训项目有所增加。

3)办公费决算数87.72万元,比上年决算支出92.39万元,减少4.67万元,下降5.05%

4)差旅费决算支出66.37万元,比上年决算支出41.02万元,增加25.35万元,主要是因工作客观需要差旅次数有所增加。

5、年度政府采购支出决算情况

2016年度部机关申报政府采购支出总额764.76万元,其中政府采购货物支出323.38万元,政府采购服务支出441.38 万元。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

附:2016年决算公开表

 

 

2017年9月18日