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长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22来源:长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

第一部分  长沙市人大概况

一、主要职能

依照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》、《中华人民共和国立法法》、《长沙市人民代表大会常务委员会工作条例》的规定开展工作。负责市人民代表大会会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议和以市人大常委会名义召开的其他会议的准备工作及会期有关服务工作。

组织起草和审核修改以市人大常委会及其主任会议、市人大常委会党组名义发出的文件;负责市人大常委会交办的有关问题的调查研究及督办工作。

负责在长全国代表、省人大长沙代表团代表、市人大常委会组成人员、市人大常委会主任会议组成人员进行有关执法检查、视察调研活动的具体组织工作;负责联系协调市人大及其常委会各委室的工作,推进依法治市战略的实施,保障法律法规在本行政区域内的统一正确实施。

负责市人大常委会机关值班、通讯、文秘、档案、收发、保密、图书资料、机关办公自动化建设、人事劳资、机构编制、离退休人员、纪检监察、党群工作、后勤保障、治安保卫等管理工作;管理所属事业单位。

会同有关部门负责全国、省人大常委会及所属各部门领导同志来长检查工作以及外省、市人大常委会领导同志来长考察的接待工作。

负责管理市人大及其常委会的新闻宣传工作,负责组织市人大常委会会议、主任会议和各专门委员会、工作委员会的工作与活动的宣传报道工作;承办全市人大新闻奖评选工作;联系、培训全市人大系统通讯员并指导其工作;编发工作简报;编辑《长沙人大》杂志;更新升级长沙人大网站。

承办市人大常委会及其主任会议交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  长沙市人民代表大会设内务司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境与资源保护委员会、法制委员会、民族华侨外事委员会七个专门委员会。

  长沙市人大常委会设办公厅、研究室、选举任免联络工作委员会、信访办公室、预算工作委员会、法规工作委员会六个办事机构、工作机构。

长沙市人大常委会办公厅下设行政事务管理处、秘书一处、秘书二处、人事处、离退休人员管理办、新闻宣传处、信息处、督查室、机关党委九个内设机构。

第二部分  长沙市人大2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  长沙市人大2016年度部门决算情况说明

    一、2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入3545.63万元,比上年增加5.07万元,增长0.14%;总支出3500.95万元,比上年减少40.19万元,减少1.13%。 

  二、2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入3545.63万元,全部为财政拨款收入。 

  三、2016年度支出决算情况 

  2016年度支出合计3500.95万元,其中基本支出2386.75万元,占本年支出的68.17%,项目支出1114.20万元,占本年支出的31.83%。 

  四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3545.63万元,比上年增加5.07万元,增长0.14%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出3500.95万元,比上年减少40.19万元,减少1.13%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  (一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出3500.95万元,比上年减少40.19万元,减少1.13%。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出3500.95万元,按功能科目分类,一般公共服务支出3497.55万元,占本年财政拨款支出的99.90%;文化体育与传媒支出3万元,占本年财政拨款支出的0.09%;社会保障和就业支出0.4万元,占本年财政拨款支出的0.01%。 

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度支出决算数3500.95万元,比年初预算数3662.88万元减少4.42%。其中基本支出决算数2386.75万元,比年初预算数2329.28万元增加2.47%;项目支出决算数1114.20万元,比年初预算数1333.60万元减少16.45%。

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2329.28万元,支出决算为 2386.75 万元,完成年初预算的102.47%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余12.57万元;年中追加了人员经费。

      2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 801万元,支出决算为952.93万元,完成年初预算的 118.97%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费支出为年中追加预算安排的支出

    3、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为34.80万元,支出决算为32.56万元,完成年初预算的93.56%,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

    4、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。年初预算为139.60万元,支出决算为83.60万元,完成年初预算的 59.89%,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

    5、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为342万元,支出决算为 27.51万元,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定调减年初代表工作项目经费预算指标从市财政局直接下拨至各区、县、市人大314.49万元,未计入部门收支决算数据。

6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)。年初预算为16.20万元,支出决算为 14.20万元,完成年初预算的87.65%,决算数小于预算数的主要原因是年中按规定将科目部分经费调整用于其他科目。

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 3万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排长沙市全国城市公共文明测评工作先进集体表彰经费财政拨款支出预算。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为 0.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排市直机关干部子女统筹医疗费财政拨款支出预算

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度财政拨款基本支出2386.75万元,占本年支出的68.17%,其中:人员经费1846.50万元,占基本支出的77.36%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费540.25万元,占基本支出的22.64%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为231.85万元,年初预算为433万元,减少46.45%,其中:因公出国(境)费支出决算15.54万元,比年初预算40万元减少61.15%;公务用车购置及运行费支出决算为202.88万元,比年初预算293万元减少30.76%;公务接待费支出决算为13.43万元,比年初预算100万元减少86.57%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”、市委“两规定一办法”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出下降。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数231.85万元比上年决算数302.29万元减少23.30%,其中:因公出国(境)费支出决算数15.54比上年决算数7.8万元增长99.23%;公务用车购置及运行费支出决算数202.88万元比上年决算数281.06万元减少27.82%;公务接待费支出决算数13.43万元比上年决算数13.43万元持平。因公出国(境)费支出增加的主要原因是因公出国批次和人数增加;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,实行车改后,公务用车实际使用数量减少。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中:

1. 因公出国(境)费支出15.54万元,因公出国(境)团组4个,累计4人次。

  2、公务用车购置及运行费支出202.88万元。其中:

  本年无公务用车购置支出,公务用车购置费为0,公务用车运行维护费支出202.88万元。2016年公务用车保有量为64辆,属于未实行公车改革之前的数量。

  3. 公务接待费支出13.43万元,全部为国内公务接待费, 2016年国内公务接待167批次(个),国内公务接待1867人次(人)。

  八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016 年度,市人大机关运行经费支出540.25 万元,比 2015 年增加 171.94万元,增长46.68%,主要原因是随着办公楼使用年限增长,维修(护)费支出增加;由于市场价格波动,导致部分商品和服务支出有所增加;受公车改革的影响,其他商品和服务支出中临聘司机解聘费支出增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2016 年度,市人大机关政府采购支出总额285.36万元,其中:政府采购货物支出30.36万元、政府采购服务支出 255万元。

  (三)国有资产占用情况。

截至 2016年12月31日,市人大机关共有车辆 64辆(公车改革前数量),均为一般公务用车

  (四)2016年度预算绩效情况的说明

  为进一步规范财政资金管理,强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据财政预算管理要求,市人大机关对 2016 年度部门整体支出全面开展绩效自评,各部门认真履行宪法和法律赋予的职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务

  第四部分  名词解释

    一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅

         2017年9月22日

长沙市人民代表大会常务委员会办公厅2016年度部门决算公开表格.xls