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长沙市民政局2014年部门预算说明

时间:2014-06-17来源:

一、 部门职能职责

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策;拟订全市民政事业发展规划和政策,并负责组织实施和监督管理;承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

(二)承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和执法监察责任,指导区、县(市)社会组织管理工作。

(三)贯彻执行国家的优抚政策,依法开展优抚工作;负责全市烈士褒扬工作;指导全市优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念建筑物保护单位的管理工作;组织和指导全市拥军优属、拥政爱民工作;负责全市退役军人、人民警察、公务员以及参照公务员制度管理的国家机关工作人员的伤残评定、调整等级的审查申报工作;承担长沙市双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(四)负责全市退役士兵、转业士官、复员干部的接收安置工作;拟订退伍军人接收安置的政策规定并组织实施,提出分配计划建议;负责移交地方政府安置的军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;指导长沙军用饮食供应工作;指导全市军队离退休干部休养所、军队离退休干部服务站的建设与管理,落实军队离退休干部的有关政治、生活待遇。

(五)拟订全市救灾减灾政策、规划并组织实施;组织、协调救灾减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责核查、统计上报并统一发布灾情;负责筹措、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;指导救灾物资的储备和发放工作;承担市减灾委员会的日常工作;会同有关部门组织实施农村危房改造;制定自然灾害应急工作规划及政策;具体组织实施突发事件应急救援工作,组织自然灾害救助应急体系建设与管理。

(六)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关制度并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织工作,负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

(七)拟订全市行政区划和地名管理总体规划、相关政策并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作;负责全市地名管理工作。

(八)拟订全市社会福利事业发展规划、政策并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;组织拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;指导全市老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;指导全市城乡养老服务工作;指导全市生活无着人员救助管理站的建设,负责协调全市流浪乞讨人员的救助管理工作和对流浪未成年人的保护教育工作;贯彻执行儿童收养政策;指导全市收养服务机构管理工作;组织拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策;组织、指导全市社会捐助工作;负责按照福利彩票发行管理实施办法的规定,负责本地区福利彩票的销售管理,拟定本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

(九)贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施;推进全市殡葬和婚俗改革;指导全市殡葬、婚姻服务机构管理工作。

(十)负责全市民政事业经费的管理和使用;负责全市民政事业经费的审计和监督;负责全市民政统计工作;承担民政信息管理工作。

(十一)会同有关部门按规定拟订全市社会工作地方性规章草案和发展规划、职业规范,推进全市社会工作人才队伍建设,负责全市社会工作者职业水平证书登记管理和相关志愿者(义工)队伍建设;指导全市基层民政干部职工队伍建设。

(十二)协调老龄工作法律法规和方针政策的贯彻执行,拟订全市老龄工作政策,编制全市老龄事业发展规划并组织实施和监督检查;负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

(十三)组织拟订全市社会救助规划、政策和标准;负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、居民经济状况核对、城乡低收入家庭认定、住房保障家庭收入认定、社会精神病人救助、临时救助工作;负责全市农村五保供养和敬老院建设管理工作;负责全市城乡社会救助体系建设工作。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门收支概况

2014年部门预算编报范围包括局机关及长沙市第一社会福利院、长沙市第二社会福利院、长沙市第三社会福利院、长沙市福利企业行业管理办公室、长沙市按摩医院、长沙市社会救助局、长沙慈善会、湖南革命陵园管理处、长沙军用饮食供应站、长沙市社区服务指导中心、长沙市军队离退休干部管理办公室、长沙市救助管理站等12家直属事业单位。收入既包括财政拨款(补助)收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括长沙市民政局归口管理的老龄事务、民间组织管理等专项经费。

(一)收入预算,2014年年初预算18459.49万元,其中,财政拨款(补助)收入8197.1万元,事业单位经营服务收入9984.74万元,其他收入277.65万元。

(二)支出预算,2014年年初预算18459.49万元,其中:

1、基本支出:2014年年初预算7821.53万元,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2014年年初预算10637.96万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:老龄事务专项30万元,主要用于老年节活动和老年证印刷等方面;民间组织管理专项20万元,主要用于民间组织公告费等方面;行政区划和地名管理专项65万元,主要用于新路牌制作及旧路牌维护等方面;基层政权和社区建设专项13.5万元,主要用于社区服务中心的项目工作经费等方面;其他民政管理事务专项373.4万元,主要用于救灾仓库租赁、灾害信息队伍建设培训、低保专项经费、企业战士特困救助、慈善工作经费、反暴力庇护等方面;儿童福利专项260万元,主要用于孤残儿童教育经费及日常生活用品手术治疗费等方面;老年福利专项30万元,主要用于五保老人寄养支出等方面;殡葬改革专项30万元,主要用于殡葬改革宣传费用等方面;社会福利事业单位专项9024.96 万元,主要用于五保等对象医疗费,康复经费及寄养业务支出等方面;流浪乞讨人员救助专项308万元,主要用于流浪乞讨人员救助等方面。

2014年6月13日

附件:2014年收支预(决)算总表

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